Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план открытия сети салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом (артикул: 09837 28538)

Дата выхода отчета: 26 Июля 2011
География исследования:  
Период исследования:  
Количество страниц: 90
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель БП: Создание сети из трёх салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом на территории дилерских автотехцентров площадью 50 квадратных метров для каждого салона.

    К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).

    Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
    1.    Описание рассматриваемого рынка
    2.    Маркетинговый план открытия данного бизнеса
    3.    План сбыта
    4.    Производственная часть
    5.    Организационная структура предприятия
    6.    Финансовый план
    7.    Нормативная база
    Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).

    Выдержки из БП:
    Суть проекта
    Создание сети из трёх салонов экспресс-услуг в области красоты и ухода за телом на территории дилерских автотехцентров площадью 50 квадратных метров для каждого салона.

    Время работы зависит от работы автотехцентра. Предполагается, что салоны экспресс-услуг будут работать ежедневно, с 10 до 22 часов. …

    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта
    Краткосрочная цель: выход на рынок трёх салонов экспресс-услуг в дилерских автотехцентрах в соответствующих районах города, качественное оказание услуг, получение прибыли.

    Долгосрочная цель: …

    Расчётные сроки проекта
    Расчётный срок проекта – 3 года (36 месяцев).

    Резюме комплекса проекта (4Р) услуг
    Продукт – Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за клиента, на первом этапе ставка будет сделана на …

    Цена – При формировании цены на услуги салона ориентиром будут служить … .

    Сбыт – …

    Продвижение – Будет осуществляться в едином ключе с рекламной кампанией дилерского салона. … .

    Стоимость проекта
    Объём необходимых инвестиций – 4 419 860 руб.

    Источники финансирования проекта
    Собственные средства.

    Выгоды и риски проекта. характеристики рисков, стратегия их минимазации
    Выгоды: коммерческие и социальные (предоставление услуг для населения, предоставление рабочих мест).

    Риски: открытие новых салонов экспресс-услуг (в том числе, в подобном формате), постоянный рост игроков на рынке, изменение потребительского предпочтения, форс-мажорные обстоятельства.

    Минимизировать часть этих рисков можно, постоянно проводя активный мониторинг рынка с целью быть в курсе изменения всех потребительских предпочтений, а также следить за всеми изменениями в конкурентной среде.

    Ключевые экономические показатели эффективности проекта
    •    Период окупаемости – … мес.
    •    Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 15% годовых) – … мес.
    •    Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 месяцев (ставка дисконтирования – 18% годовых) – … руб.
    •    Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 месяцев IRR (год) – …%, IRR (месяц) – …%.

    Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений и, как следствие, даёт возможность создания компании с хорошими перспективами развития.
    Подготовленный специалистами нашей компании данный Бизнес-план проверен ведущими экспертами рынка.
    Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная Финансовая модель. Данная Финмодель демонстрирует все произведённые расчеты и даёт возможность изменять любые исходные параметры для каждой конкретной ситуации.  Также она позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно  во время создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и развития.  
  • Подробное оглавление/содержание отчёта

       
    1.Резюме проекта    5
    1.1    Суть проекта    5
    1.2    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта    5
    1.3    Расчётные сроки проекта    5
    1.4    Резюме комплекса проекта (4Р) услуг    5
    1.5    Стоимость проекта    6
    1.6    Источники финансирования проекта    6
    1.7    Выгоды и риски проекта. характеристики рисков, стратегия их минимазации    6
    1.8    Ключевые экономические показатели эффективности проекта    7
    2. Описание услуг    8
    2.1    Функциональное назначение услуг    8
    2.2    Сегментация услуг    8
    2.3    Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования    9
    2.4    Перспективы развития услуги    10
    2.5    Патентно-лицензионная защита услуг    11
    3. Анализ рынка салонов красоты    14
    3.1    Анализ положения дел в отрасли    14
        3.1.1    ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ    14
        3.1.2    ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ    14
    3.2    Общие данные о рынке    15
        3.2.1    ОБЪЁМЫ РЫНКА    15
    3.3    Сегментация рынка    15
        3.3.1    СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ    15
        3.3.2    БАЗОВЫЕ УСЛУГИ / УСЛУГИ «РОСКОШИ»    17
        3.3.3    СЕТЕВЫЕ/НЕСЕТЕВЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ    17
        3.3.4    КРУГЛОСУТОЧНЫЕ / НЕКРУГЛОСУТОЧНЫЕ САЛОНЫ КРАСОТЫ    18
        3.3.5    СЕГМЕНТАЦИЯ ПО РАЗМЕРУ САЛОНА    20
        3.3.6    СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПЕКТРУ УСЛУГ    20
        3.3.7    МАНУАЛЬНЫЕ / АППАРАТНЫЕ САЛОНЫ    20
    3.4    Ценообразование на рынке    21
    3.5    Конкурентный анализ    21
        3.5.1    КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ИГРОКАМИ РЫНКА    21
        3.5.2    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ    21
        3.5.3    ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА САЛОНОВ КРАСОТЫ. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ    22
    3.6    Сравнительная характеристика игроков Рынка салонов красоты    26
    3.7    Основные игроки Рынка маникюрных салонов и салонов загара. Профили игроков    28
        3.7.1    СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА МАНИКЮРНЫХ САЛОНОВ    34
    4. Анализ рынка дилерских автотехцентров    35
    4.1    Анализ положения дел в отрасли    35
        4.1.1    ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ    35
    4.2    Факторы, влияющие на отрасль    36
    4.3    Тенденции развития отрасли    36
    4.4    Месторасположение    38
    4.5    Стоимость аренды    40
    5. Маркетинговый план    41
    5.1    Уникальные достоинства, позиционирование    41
    5.2    Ценовая политика    42
    5.3    Порядок оказания услуг    42
    5.4    Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы    43
    6. План сбыта    47
    6.1    Цены на конкретные позиции продукции    47
    6.2    Организация сбыта, каналы сбыта    48
    6.3    План продаж на весь расчётный период    48
    7. Производственная часть    50
    7.1    Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции / организации услуги    50
    7.2    Требования к поставщикам    50
    7.3    Состав и стоимость оборудования    51
    7.4    Оценка постоянных и переменных затрат    52
    7.5    Оценка доходов    54
    7.6    Функциональное решение    56
        7.6.1    ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ    56
    8.Организационно-управленческая структура    58
    8.1    Организационная структура    58
    8.2    Специализация, количество и состав сотрудников    58
    8.3    Затраты на оплату труда    58
    9.Финансовый план    60
    9.1    Основные параметры расчётов    60
    9.2    Объём финансирования    60
    9.3    Основные формы финансовых расчётов (РУБ)    61
    9.4    Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты)    63
    9.5    Основные формы финансовых расчётов (РУБ)    65
    9.6    Анализ чувствительности    67
        9.6.1    ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    67
        9.6.2    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА:    67
    10. Нормативная информация    70
    10.1    Необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта    71
    11. Организационный план осуществления проекта    72
    11.1    План-график реализации проекта    72
    12. Список приложений    73
    12.1    Приложение 1. Приказ №346 «Об организации выдачи разрешений на применение медицинских технологий»    73
    12.2    Приложение 2. Выдержки из Постановление Правительства г. Москвы №41-ПП от 22.01.2002 г. «О перспективах развития и правилах размещения средств наружной рекламы, информации и оформления города»    78
    12.3    Приложение 3. Выдержки из Федерального закона РФ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», касающиеся учредительных документов общества    88
    12.4    Приложение 4. Документы, необходимые для регистрации Общества с ограниченной ответственностью    90
  • Перечень приложений

    Диаграмма 1. Доли салонов красоты по принадлежности к сети

    Таблица 1. Стоимость услуг в салоне по сегментам
    Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших сетей салонов красоты
    Таблица 3. Сравнительная характеристика игроков Рынка маникюрных салонов
    Таблица 4. Факторы, влияющие на отрасль
    Таблица 5. Потребительские предпочтения клиентов
    Таблица 6. Средняя стоимость на предлагемые товары
    Таблица 7. План продаж на весь расчётный период, ед. оказанных услуг
    Таблица 8. Состав и стоимость основного оборудования
    Таблица 9. Состав и стоимость оборудования системы безопасности
    Таблица 10. Постоянные и переменные затраты в месяц, руб.
    Таблица 11. План по доходам, руб. Часть I
    Таблица 12. План по доходам, руб. Часть II
    Таблица 13. Штатное расписание
    Таблица 14. Затраты на открытие
    Таблица 15. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы
    Таблица 16. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть I
    Таблица 17. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть II
    Таблица 18. Отчёт о прибылях и убытках. Часть I
    Таблица 19. Отчёт о прибылях и убытках. Часть II
    Таблица 20. Отчёт о прибылях и убытках. Часть III

    Схема 1. Технологическая схема организации производства
    Схема 2. Организационная структура
Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.06.17

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.06.17

69 900
Бизнес-план: строительство гостиничного комплекса с рестораном

Регион: Абхазия, г. Сухум

Дата выхода: 06.05.17

83 000
Бизнес-план: строительство магазина-супермаркета и гостиничного комплекса

Регион: Абхазия

Дата выхода: 21.03.17

103 000
Бизнес-план базы отдыха в Московской области

Регион: Россия, Московская область

Дата выхода: 11.03.17

77 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФЕРМЫ С СОБСТВЕННОЙ БАЗОЙ ОТДЫХА В РОССИИ
    Предлагаем Вам услуги по написанию индивидуального бизнес-плана: «ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФЕРМЫ С СОБСТВЕННОЙ БАЗОЙ ОТДЫХА В РОССИИ» Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей: В качестве рабочего инструмента при реализации проекта; Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов; Для представления проекта в кредитные учреждения. Обращаем Ваше внимание, что Вы можете дополнительно согласовать сроки и стоимость разработки бизнес-плана.
  • Бизнес-план торгово-развлекательного центра - 2014 (с финансовой моделью)
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1.1. Цели проекта 1.2. Расчетный период проекта 1.3. Стоимость реализации проекта 1.4. Источники финансирования проекта 1.5. Показатели эффективности проекта 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 3.1. Концепция проекта 3.2. Спектр услуг 3.3. работы компании 3.4. Разрешительная документация 4. АНАЛИЗ РЫНКА 4.1. Определение сегмента 4.2. Анализ района расположения торгово-развлекательного центра Социально-демографические характеристики населения Уровень жизни населения (доходы, расходы, безработица, основные предприятия-рабочие места) 4.3. Рынок торгово-развлекательной недвижимости Московской области Оборот розничной торговли Выручка от продаж Объемы ввода торгово-развлекательных центров Инвестиции в основной капитал крупных организаций розничной торговли 4.4. Тенденции рынка торгово-развлекательной недвижимости Общероссийские тенденции Тенденции рынка Москвы Московской области Тенденции потребления 4.5. Государственное регулирование отрасли 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. Состав персонала 5.2. Должностные обязанности сотрудников 6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 6.1. Ценовая политика 6.2. Рекламная стратегия 6.3. Потребители ТРЦ 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 7.1. Расположение торгово-развлекательного центра 7.2. Структура использования площадей 7.3. Объемы оказыв…
  • Бизнес-план: открытие туристической компании
    Оглавление

    1. Резюме проекта 10
    2. Сущность предлагаемого проекта 13
    2.1 Описание проекта и предлагаемых услуг 13
    2.2 Местоположение 14
    2.3 Особенности проекта и отросли 16
    3. Маркетинговый анализ 20
    3.1 Общий анализ рынка туристических услуг в России 20
    3.1.1 Показатели социально-экономического развития 20
    3.1.2 Описание отрасли 20
    3.2 Сегментация рынка туризма 23
    3.2.1 Сегментация рынка по основным видам туризма 23
    3.2.2 Сегментация рынка по цели туристической поездки 25
    3.2.3 Ценовая сегментация и ценообразование на рынке 27
    3.2.4 Сезонность на рынке 29
    3.3 Основные количественные показатели рынка 33
    3.3.1 Общее число туристических агентств РФ 33
    3.3.2 Объем рынка 38
    3.3.3 Основные тенденции и перспективы развития рынка 39
    3.3.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 41
    3.4 Анализ рынка туристических услуг в г. XX, области и округе 42
    3.4.1 Общая характеристика рынка 42
    3.4.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 42
    3.4.3 Оценка факторов, влияющих на рынок 43
    3.4.4 Структура рынка туристических услуг в регионе по виду услуг (выделение доли корпоративного и индивидуального туризма) 45
    3.5 Основные игроки на рынке корпоративного и индивиду…
  • Бизнес-план: Технико-экономическое обоснование эффективности использования синтетического льда TIVAR ICE при строительстве ледовых катков в ТРЦ в Новосибирской области
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта 2.2.Месторасположение проекта 2.3. Информация о поставщике синтетического льда 3. ОПИСАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА TIVAR ICE* 3.1. Общая характеристика 3.2. Технические характеристики 3.3. Требуемое дополнительное оборудование и комплектующие 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЛЬДА 4.1. Крупнейшие игроки рынка* 4.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)* 4.3. Ценовой анализ конкурентов 4.4. Каналы сбыта компаний-конкурентов* 4.5. Сравнение по технических характеристикам* 5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 5.1. Обзор рынка торгово-развлекательных центров в Новосибирской области 5.2. Основные тенденции и перспективы развития рынка 5.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 5.4. Обзор потенциальных конкурентов 5.4.1. Описание инфраструктуры ТРЦ 5.4.2. Наличие ледового катка 5.4.3. Профили основных игроков 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1. Исходные данные и допущения 6.2. Номенклатура и цены 6.3. Инвестиционные издержки 6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5. Налоговые отчисления 6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7. Расчет себестоимости 6.8. План продаж 6.9. Расчет выручки 6.10. Прогноз прибылей и убытков 6.11. Прогноз движения денежных средств 6.12…
Навигация по разделу
  • Все отрасли