Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Бизнес-план: Организация городской сети велопроката VeloDrive (с финансовой моделью) (артикул: 25894 28538)

Дата выхода отчета: 3 Февраля 2014
География исследования: Россия (г. Челябинск)
Период исследования: Период планирования – 2013-2018 гг.
Количество страниц: 85
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Компания Megaresearch предлагает вашему вниманию бизнес-план целесообразности организации сети велопроката «VeloDrive» в г. Челябинск. 

    Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, услугах, потребителях, маркетинге, организации операций и их эффективности.

    Планируется создание альтернативного автомобилю и общественному транспорту летнего средства передвижения по городу, предоставление жителям и гостям города доступного и удобного транспорта, как для кратковременных поездок, так и для длительных велопрогулок и походов.

    Сеть велопроката будет представлять собой 7 станций по 30 велосипедов на каждой. Каждая станция площадью 25 кв. м. будет снабжена необходимым оборудованием для стоянки и ремонта велосипедов, а также зоной для оформления заявок и ожидания клиентов.

    Идейной основой проекта является создание городской сети велопроката для удобства жителей и гостей города, а также получение прибыли от осуществления своей деятельности.  

    Постоянные клиенты будут иметь возможность брать и сдавать велосипед в любом пункте проката велосети. Для этого им необходимо пройти регистрацию на сайте компании, внести свои паспортные данные и данные других документов. После проверки личной информации сотрудниками компании в течение суток, клиенту оформляют именную карту постоянного клиента (печатается фото, сделанное web-камерой). Далее карта постоянного клиента используется в качестве залогового документа. Однако денежный залог оставляется либо в одном из пунктов проката наличными деньгами, либо часть средств резервируется на карте.  

    Незарегистрированные клиенты не могут пользоваться услугой «сдать в другой точке». Для проката велосипеда они обращаются в любой пункт проката, оставляют документ и денежный залог и для них подбирается велосипед. Сдать оборудование они могут в том же пункте проката.

     Показатели эффективности инвестиций

    Внутренняя  норма доходности (IRR), 59%% в год

    Индекс доходности (PI),5,74 ед.

    Период окупаемости (PB),29,3 мес.

    Дисконтированный период окупаемости (DPB), ХХмес.

    Инвестиции в проект, ХХ тыс. руб.

    Средняя рентабельность продаж по проекту, ХХ %

    Чистая прибыль (накопительная), тыс. руб.ХХ

    В рамках бизнес-плана было проведено исследование рынка.

    Челябинск – активно развивающийся город России, с положительной динамикой роста населения. Среднегодовая численность постоянного населения города Челябинска в 2012 году составила 1149,8 тыс. чел., в 2013 году по предварительным данным численность населения увеличилась до 1158,8 тыс. чел. и к 2016 году прогнозируется ее увеличение до 1180,8 тыс. чел.

     Компанией Megaresearch выявлено, что рынок велопроката в Челябинске можно отнести к слабоконкурентным развивающимся рынкам. В городе существует около 20 пунктов велопроката от 16 различных компаний. Развитие рынка тормозится отсутствием велосипедной инфраструктуры в городе: отсутствие сети велодорожек, отсутствие велопарковок в местах общественного пользования и учреждениях, высокий процент кражи велосипедов (согласно данным общественных форумов). 

    Кроме того, оценить динамику рынка велопроката возможно проанализировав всероссийские тенденции на рынке велосипедов. По оценкам, в 2012 г натуральный объем продаж велосипедов в России вырос на 1,1% и достиг 4,3 млн шт. В 2013-2017 гг. ожидается стабильный рост продаж велосипедов до 5,41 млн шт. в 2017 г.  Основными факторами положительной динамики рынка послужат рост численности потребителей, увеличение благосостояния населения, проведение XXVII Всемирной летней универсиады, а также реализация Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

    В полной версии отчета представлена информация о потенциальных конкурентах рассматриваемой велосети. Представлены профили компаний, адреса, виды деятельности. Компании расположены в порядке убывания их уровня охвата рынка:

    • Velobord.ru
    • ДаСпорт
    • Абсолют Драйв
    • Старт

     И др.

    При формировании стратегии выхода на рынок необходимо проанализировать основные конкурентные преимущества существующих игроков рынка велопроката и разработать конкурентоспособную маркетинговую политику. Что было и сделано в рамках данного проекта.

    На момент написания данного проекта в городе не существует сетей проката, аналогичных рассматриваемому проекту. Крупнейшие игроки текущего рынка объединяют не более 2-х пунктов велопроката, максимальный парк одной компании составляет не более 60 велосипедов.

    Компанией MegaResearch был проведен предварительный анализ насыщенности рынка. 

    В бизнес-плане максимально полно раскрыта суть проекта, собраны актуальные данные о рынке, стоимости ресурсов, произведены все необходимые и достаточные расчеты требуемых показателей.

    Детальная проработка проекта и соответствие требуемым стандартам позволит использовать бизнес-план для следующих целей:

    •    Для использования в качестве рабочего инструмента при реализации проекта;

    •    Для получения финансовых ресурсов от частных инвесторов;

    •    Для представления проекта в кредитные учреждения.

    •    Для получения субсидии

    Стандарт написания: UNIDO

    Технико-экономическое обоснование

    Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.

    Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.

    Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.

     

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1.Резюме проекта9

    2.Сущность предлагаемого проекта12

    2.1Описание проекта и предлагаемых услуг12

    2.2Особенности организации проекта15

    2.3Описание необходимого оборудования для комплектации пунктов проката и осуществления дополнительных услуг15

    2.4Местоположение пунктов проката17

    3.Маркетинговый план21

    3.1Социально- экономическая ситуация в г. Челябинск21

    3.2Текущая велосипедная инфраструктура в г. Челябинск24

    3.3Анализ федеральных и муниципальных программ развития транспортной системы (велосипедной инфраструктуры, велопрокатов и т.п.)27

    3.4Общий анализ рынка велопроката в г. Челябинск29

    3.4.1Общая характеристика рынка велопроката в городе. Виды сопутствующих услуг. Сезонность29

    3.4.2Объем и динамика рынка велопроката в г. Челябинск, 2012-2013 гг.32

    3.4.3Емкость рынка велопроката в городе33

    3.4.4Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка35

    3.5Конкурентный анализ на рынке велопроката в г. Челябинск35

    3.5.1Уровень конкуренции на рынке велопроката в г. Челябинск35

    3.5.2Основные игроки на рынке:38

    3.6Анализ потребления услуг велопроката в городе (на основе экспертных и легендированных интервью с участниками рынка велопроката, метод экстрополяции данных исследований по другим городам):48

    3.6.1Социально-демографическая и социальная структура города48

    3.6.2Оценочный портрет потребителя услуг велопроката в г. Челябинск53

    3.6.3Объем и динамика потребления услуг велопроката, 2012-2013 гг.54

    3.6.4Оценочный прогноз потребления услуг велопроката55

    3.6.5Выводы по исследованию56

    4.Организационный план58

    4.1План по персоналу58

    4.2Источники, формы и условия финансирования59

    4.3План-график работ по проекту59

    5.Финансовый план61

    5.1Исходные данные и допущения61

    5.2Номенклатура и цены62

    5.3Инвестиционные издержки63

    5.4Налоговые отчисления64

    5.5Операционные издержки66

    5.6План продаж67

    5.7Расчет выручки69

    5.8Прогноз прибылей и убытков71

    5.9Прогноз движения денежных средств72

    5.10Анализ эффективности проекта73

    5.10.1Показатели эффективности проекта73

    6.Анализ рисков проекта77

    6.1Качественный анализ рисков77

    6.2Количественный анализ риска79

    7.Приложения80

    7.1Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.80

    Информация об исполнителе проекта85

  • Перечень приложений

    Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

    Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций10

    Рисунок 1.2 График NPV проекта11

    Рисунок 2.1 Внешний вид павильона сети велопроката12

    Рисунок 2.2 Местомоложение города Челябинск17

    Рисунок 2.3 Местоположение рассматриваемых районов на схеме г. Челябинск19

    Рисунок 3.1 Оказание платных услуг населению, млрд. руб.23

    Рисунок 3.2 Варианты размещения велодорожек для голосования24

    Рисунок 3.3 Схема размещения 1-ой велодорожки в Челябинске25

    Рисунок 3.4 Общая протяженность автомобильных дорог г. Челябинска с твёрдым покрытием, км26

    Рисунок 3.5 Оценочная сезонность услуг велопроката в течении года,%30

    Рисунок 3.6 Оценочная загрузка велопроката в течение недели,%31

    Рисунок 3.7 Оценочная загрузка велроката в течении будних и выходных дней31

    Рисунок 3.8 Расположение конкурентов на карте города Челябинск36

    Рисунок 3.9 Рождаемость и смертность (на 1000 человек)49

    Рисунок 3.10 Возрастной состав населения г. Челябинска, %50

    Рисунок 3.11 Соотношение среднего размера пенсий и средней заработной платы51

    Рисунок 3.12 Структура денежных расходов населения, %52

    Рисунок 3.13 Возрастной состав потенциальных потребителей велопроката, %53

    Рисунок 3.14 Частота выбора типов велосипедов в прокат, %54

    Рисунок 3.15 Численность лиц, занимающихся физкультурой и спортом в городе Челябинске, тыс. руб.55

    Рисунок 3.16 Прогноз потребления услуг велопроката, тыс. чел.56

    Рисунок 4.1 График реализации проекта60

    Рисунок 5.1 Планируемая сезонность спроса на услуги рассматриваемой сети68

    Рисунок 5.2 График выходна на проектную мощность69

    Рисунок 5.3  График NPV проекта76

    Приложения (таблицы)

    Таблица 1.1 График реализации проекта9

    Таблица 1.2 Основные финансовые показатели10

    Таблица 2.1 Основные и дополнительные услуги велопроката13

    Таблица 2.2 Состав и стоимость оборудования павильона16

    Таблица 3.1 Основные показатели экономического и социального развития г. Челябинска за январь-декабрь 2012 года21

    Таблица 3.2 Средние климатические показатели г. Челябинск29

    Таблица 3.3 Оценочная сезонность спроса на услуги велопроката30

    Таблица 3.4 Расчет емкости рынка в натуральном выражении, тыс. чел.33

    Таблица 3.5 Профили и контактные данные основных конкурентов на рынке38

    Таблица 3.6 Ценообразование конкурентов компании42

    Таблица 3.7 Оценка конкурентных преимуществ велопрокатов г. Челябинск46

    Таблица 3.8 Возрастной состав населения, тыс. чел.49

    Таблица 3.9 Уровень жизни населения51

    Таблица 4.1 Персонал и зарплата58

    Таблица 4.2 График реализации проекта59

    Таблица 5.1 Цены на прокат велосипедов в зависимости от времени, руб.62

    Таблица 5.2 Номенклатура и стоимость услуг62

    Таблица 5.3 Инвестиционные издержки проекта, руб.63

    Таблица 5.4   Налоговое окружение65

    Таблица 5.5 Постоянные издержки, тыс. руб.66

    Таблица 5.6 Переменные издержки, тыс. руб.67

    Таблица 5.7 Расчет загрузки проката в пиковый период (июль)68

    Таблица 5.8 План выручки в первый год реализации проекта (2014 год), тыс. руб.69

    Таблица 5.9 План выручки по годам, кг.70

    Таблица 5.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.71

    Таблица 5.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.72

    Таблица 5.12 Показатели эффективности инвестиций75

    Таблица 6.1 Основные риски проекта77

    Таблица 6.2 Анализ чувствительности79

     

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.09.18

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.09.18

69 900
БИЗНЕС-ПЛАН: строительство спортивного комплекса

Регион: ДВФО

Дата выхода: 04.05.18

136 500
БИЗНЕС ПЛАН ПРИБРЕЖНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, РФ 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

42 000
БИЗНЕ ПЛАН ВСЕСЕЗОННОГО ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, РФ 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

29 900
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Типовой бизнес-план сауны с финансовой моделью. Январь, 2015г.
    Резюме проекта Социально-экономическая характеристика Санкт-Петербурга Характеристики рынка услуг саун в Санкт-Петербурге Классификация саун Услуги, предоставляемые саунами Ситуация на рынке услуг саун и бань в Санкт-Петербурге Рейтинг игроков рынка Санкт-Петербурга Профили игроков рынка саун и бань в Санкт-Петербурге Баня SPA-центра «Капля» «Сауна на метро Чернышевская» «Водная стихия» «Тип-Топ» «Второй двор» Сауны в СРК «Нептун» Финская сауна «5 углов» «Zenitka» «У Василича» «Тюлень» Бизнес-план сауны в Санкт-Петербурге Этапы реализации бизнес-плана Юридические и технические аспекты открытия автомойки Общая концепция проекта Помещение Оборудование Персонал Продвижение Пример прайс-листа сауны Приложение 1. Список рисунков, таблиц и диаграмм
  • Бизнес-План солярия
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    1.1. Цели и краткое описание проекта

    1.2. Расчетный период проекта

    1.3. Стоимость реализации проекта

    1.4. Источники финансирования проекта

    1.5. Показатели эффективности проекта

    2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

    3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

    3.1. Концепция компании

    3.2. Спектр услуг компании

    3.3. Разрешительная документация

    4. АНАЛИЗ РЫНКА

    4.1. Объект исследования

    История рынка искусственного загара

    Классификация соляриев

    4.2. Население и экономическая ситуация

    Крупнейшие города

    Уровень жизни населения

    4.3. Платные услуги

    4.4. Требования к оборудованию

    4.5. Особенности ламп для солярия

    4.6. Выбор помещения

    4.7. Оснащение помещения

    4.8. Дополнительные устройства в солярии

    5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

    5.1. Состав персонала

    5.2. Должностные обязанности сотрудников

    6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

    6.1. Ценовая политика

    6.2. Выбор концепции бизнеса

    6.3. Рекламная стратегия продвижения

    7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

    7.1. Расположение компании
  • Бизнес-план: Создание вертолетного центра продаж и обслуживания вертолетов, продаж летного времени и обучению пилотов любителей
    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА* 2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг 2.1.1 Продажа вертолётов фирмы Robinson 2.1.2 Продажа лётного времени 2.1.3 Обучение пилотов любителей 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Информация об участниках проекта 2.4 Месторасположение проекта 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Обзор рынков: 3.1.1 Розничной торговли вертолётами фирмы Robinson в городе Красноярск 3.1.2 Обслуживания и сервиса вертолётов фирмы Robinson в городе Красноярск 3.1.3 Продажи лётного времени на вертолётах в г. Красноярск 3.1.4 Обучения пилотов- любителей в г. Красноярск 3.2 Информация о поставщиках вертолётов фирмы Robinson 3.3 Основные тенденции на рынках 3.4 Оценка потенциального спроса. Сегментация потребителей 3.5 Обзор потенциальных конкурентов 3.6 Ценообразование на рынках 3.6.1 Анализ закупочных цен и цен реализации вертолётов фирмы Robinson 3.6.2 Анализ цен на услуги по продаже лётного времени 3.6.3 Анализ цен на предоставление услуг по обучению пилотов – любителей 3.7 Сезонность рынка 3.8 Прогноз развития рынка 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 План по персоналу 4.2 Описание процессов предоставления услуг: 4.2.1 реализация 4.2.2 циклы и процессы обучения 4.2.3 проч. услуги 4.3 План-график работ по проекту 4.4 Источники, формы и условия финансирования 4…
  • Бизнес-план салона красоты - 2014г.
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 2.1. Регистрация компании 2.2. Заключение на помещение 2.2.1. Заключение СЭС 2.2.2. Заключение УГПС МЧС 2.3. Лицензирование 2.4. Сертификация 2.5. Разрешение на торговлю 3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 3.1. Выбор концепции салона 3.1.1. Основные параметры 3.1.2. Отличительная черта салона 3.1.3. Конкурентное окружение 3.1.4. Выбор целевой аудитории 3.1.5. Человеческий фактор 3.1.6. Продвижение салона 3.2. Услуги проекта 3.3. Месторасположение и площадь 3.4. Техническое оснащение проекта 3.4.1. Оборудование Основное оборудование Прочее оборудование 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 4.1. Основные параметры рынка 4.1.1. Объем и динамика рынка 4.1.2. Факторы развития рынка Благосостояние населения Численность населения Повышение культуры потребления Сокращение физического объёма потребляемых услуг и рост конкуренции Тренд новых предложений на рынке салонов красоты Салоны красоты и новые медиа 4.1.3. Проблемы развития рынка 4.2. Сегментация салонов красоты на российском рынке 4.2.1. Сегментация по набору услуг 4.2.2. Сегментация по ценовому признаку Салоны для среднего класса Салоны красоты базового уровня Элитные салоны красоты 4.2.3. Сегментация по открытости 4.2.4. Сегментация по брендированию 4.3. Портрет потребителя услуг салонов красоты 4.4. Потр…
  • Розничные продовольственные сети в России: текущее состояние и перспективы развития
    РЕЗЮМЕ В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование «Розничные продовольственные сети в России». Россия является одновременно самым крупным, самым быстрорастущим и самым инвестиционно привлекательным потребительским рынком Европы. В 2007 г. рост потребительских расходов составил 32% по отношению к 2006 году. Общий оборот розничной торговли в России в 2007 г. оценивается ФСГС РФ в 424 млрд. долларов. В 2007 году розничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2006 году. По данным Росстата, прирост оборота розничной торговли составил 15,2%, тогда как в 2006 году - 13,9%. По оценкам экспертов, в течение I полугодия 2008 года оборот розничной торговли увеличился во всех федеральных округах и практически во всех субъектах России. Наибольший прирост отмечен в Южном федеральном округе – 20%, второе и третье места по темпу роста занимают Приволжский и Уральский ФО – 18% и 17% соответственно. Региональная структура оборота розничной торговли России отличается существенной неравномерностью: почти половина оборота розничной торговли приходится на 10 субъектов России. По данным ФСГС РФ, темп роста розничных продаж по продовольственным товарам был значительно ниже в 2007 г.: оборот непродовольственных товаров за 2007 год увеличился на 17,6%, тогда как …
Навигация по разделу
  • Все отрасли